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        中共柳州市委老干部局本级 2020年度单位决算公开

        来源: 市委老干部局文档组  |   发布日期: 2021-08-19 16:01    |  作者: 办公室

        中共柳州市委老干部局本级2020年度单位决算


        目    录

        第一部分:中共柳州市委老干部局概况

        一、主要职能

        二、单位决算单位构成

        第二部分:中共柳州市委老干部局2020年单位决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分:中共柳州市委老干部局2020年度单位决算情况说明

        一、2020年度收入支出决算总体情况。

        二、2020年度收入决算情况。

        三、2020年度支出决算情况

        四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

        五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

        十、2020 年度预算绩效情况说明

        十一、其他重要事项的情况说明

        第四部分:名词解释


        第一部分:中共柳州市委老干部局概况

        一、主要职能

        宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。

        二、决算单位构成

        2020年纳入决算单位的是中共柳州市委老干部局本级。







        第二部分:中共柳州市委老干部局 2020年单位决算报表

        详见附表











        第三部分:中共柳州市委老干部局2020年度单位决算情况说明

        一、2020年度收入支出决算总体情况

        2020年度收入总计1128.36万元,支出总计1128.36万元,与2019年相比,收、支分别减少55.98万元;分别下降4.04%。

        二、2020年度收入决算情况

        本年收入总计1097.84万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入1097.84万元,占比100%。

        三、2020年度支出决算情况

        本年支出合计1095.71万元,其中:基本支出480.79万元,占 43.88%;项目支出614.91万元, 占56.12%。

        四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

         本单位2020年度财政拨款收、支总决算1128.36万元、1128.36万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少55.98万元,下降4.04%。

        五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        (一)财政拨款支出决算情况。 

        本单位 2020年度财政拨款支出1095.71万元,占本年支出合计的97.11%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少35.54万元,下降3.14%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

             2020 年度财政拨款支出1095.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 663.1万元, 占60.52%;社会保障和就业(类)支出327.88万元,占29.92%;卫生健康支出(类)支出84.47万元,占7.71%;住房保障(类)支出20.26万元,占1.85%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

         2020 年度财政拨款支出年初预算为 1097.84万元,支出决算为1095.71万元,完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因:是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

        1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。 年初预算为224.44万元,支出决算为212.62万元,完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费、人员经费剩余。

        2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为118.66万元,支出决算为 116.11万元,完成年初预算的97.85 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转结余 。 

        3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为331.75万元,支出决算为334.37万元,完成年初预算的100.79 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。 

        4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为122.1万元,支出决算为121.44万元,完成年初预算的99.46 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

        5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.45万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的100 %。

         6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100 %。

        7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为104.31万元,支出决算为114.44万元,完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

        8.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100 %。

        9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84.33万元,支出决算为84.47万元,完成年初预算的100.17 %。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度的结余资金。

        10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.44万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的100%。

        11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度的结余资金。

        12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.26万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的100%。

        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出480.79万元,其中:

         人员经费442.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

        公用经费38.62万元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

        七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

        2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算持平。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.33万元,下降91.11%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.46万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长33.33%。

             因公出国(境)费支出减少的主要原因是:本年度无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我单位公务车所有权均为机关事务管理局,公务车运行维护等费用由机关事务管理局划拨;公务接待费支出增长的主要原因是公务接待人数有所增加。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

             2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52 万元,占100%。具体情况如下:  

            1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

        2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位公务车所有权均为机关事务管理局,公务车运行维护等费用由机关事务管理局划拨。

        3.公务接待费支出0.52万元。其中:

        外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

        国内公务接待支出0.52万元。主要用于各地市来访接待。2020 年共接待国内来访团组10个、来宾65人次.

           八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

            柳州市委老干部局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出。

        九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        柳州市委老干部局没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排支出。

        十、2020 年度预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况

            根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二 级项目0个,整体绩效目标共涉及预算资金1130.36万元,自评覆盖率达到 100%。

        (二)单位决算中项目绩效自评结果。

        我单位根据年初设定的绩效目标,建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度预算,财政下达预算后,我局划拨款项到社保局,由社保局做好代发业务。下一步改进措施:建议此项目划拨到医保局管理。

        十一、其他重要事项的情况

        (一)机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出38.62万元,比 2019年增加 12.43万元,增长32.19 %,增加原因其他交通费用增加。

        (二)政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额104.22万元,其中:货物支出10.29万元、服务支出93.93万元。

        (三)国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆5辆,其中:公务用车5 辆,单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

        第四部分:名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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        中共柳州市委老干部局本级 2020年度单位决算公开
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        中共柳州市委老干部局本级2020年度单位决算


        目    录

        第一部分:中共柳州市委老干部局概况

        一、主要职能

        二、单位决算单位构成

        第二部分:中共柳州市委老干部局2020年单位决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分:中共柳州市委老干部局2020年度单位决算情况说明

        一、2020年度收入支出决算总体情况。

        二、2020年度收入决算情况。

        三、2020年度支出决算情况

        四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

        五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

        十、2020 年度预算绩效情况说明

        十一、其他重要事项的情况说明

        第四部分:名词解释


        第一部分:中共柳州市委老干部局概况

        一、主要职能

        宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。

        二、决算单位构成

        2020年纳入决算单位的是中共柳州市委老干部局本级。







        第二部分:中共柳州市委老干部局 2020年单位决算报表

        详见附表











        第三部分:中共柳州市委老干部局2020年度单位决算情况说明

        一、2020年度收入支出决算总体情况

        2020年度收入总计1128.36万元,支出总计1128.36万元,与2019年相比,收、支分别减少55.98万元;分别下降4.04%。

        二、2020年度收入决算情况

        本年收入总计1097.84万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入1097.84万元,占比100%。

        三、2020年度支出决算情况

        本年支出合计1095.71万元,其中:基本支出480.79万元,占 43.88%;项目支出614.91万元, 占56.12%。

        四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

         本单位2020年度财政拨款收、支总决算1128.36万元、1128.36万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少55.98万元,下降4.04%。

        五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        (一)财政拨款支出决算情况。 

        本单位 2020年度财政拨款支出1095.71万元,占本年支出合计的97.11%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少35.54万元,下降3.14%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

             2020 年度财政拨款支出1095.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 663.1万元, 占60.52%;社会保障和就业(类)支出327.88万元,占29.92%;卫生健康支出(类)支出84.47万元,占7.71%;住房保障(类)支出20.26万元,占1.85%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

         2020 年度财政拨款支出年初预算为 1097.84万元,支出决算为1095.71万元,完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因:是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

        1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。 年初预算为224.44万元,支出决算为212.62万元,完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费、人员经费剩余。

        2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为118.66万元,支出决算为 116.11万元,完成年初预算的97.85 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转结余 。 

        3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为331.75万元,支出决算为334.37万元,完成年初预算的100.79 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。 

        4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为122.1万元,支出决算为121.44万元,完成年初预算的99.46 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

        5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.45万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的100 %。

         6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100 %。

        7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为104.31万元,支出决算为114.44万元,完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

        8.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100 %。

        9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84.33万元,支出决算为84.47万元,完成年初预算的100.17 %。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度的结余资金。

        10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.44万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的100%。

        11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度的结余资金。

        12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.26万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的100%。

        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出480.79万元,其中:

         人员经费442.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

        公用经费38.62万元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

        七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

        2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算持平。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.33万元,下降91.11%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.46万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长33.33%。

             因公出国(境)费支出减少的主要原因是:本年度无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我单位公务车所有权均为机关事务管理局,公务车运行维护等费用由机关事务管理局划拨;公务接待费支出增长的主要原因是公务接待人数有所增加。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

             2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52 万元,占100%。具体情况如下:  

            1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

        2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位公务车所有权均为机关事务管理局,公务车运行维护等费用由机关事务管理局划拨。

        3.公务接待费支出0.52万元。其中:

        外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

        国内公务接待支出0.52万元。主要用于各地市来访接待。2020 年共接待国内来访团组10个、来宾65人次.

           八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

            柳州市委老干部局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出。

        九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        柳州市委老干部局没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排支出。

        十、2020 年度预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况

            根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二 级项目0个,整体绩效目标共涉及预算资金1130.36万元,自评覆盖率达到 100%。

        (二)单位决算中项目绩效自评结果。

        我单位根据年初设定的绩效目标,建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度预算,财政下达预算后,我局划拨款项到社保局,由社保局做好代发业务。下一步改进措施:建议此项目划拨到医保局管理。

        十一、其他重要事项的情况

        (一)机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出38.62万元,比 2019年增加 12.43万元,增长32.19 %,增加原因其他交通费用增加。

        (二)政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额104.22万元,其中:货物支出10.29万元、服务支出93.93万元。

        (三)国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆5辆,其中:公务用车5 辆,单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

        第四部分:名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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