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        412柳州市社会科学研究所2022年部门预算公开说明

        来源: 柳州市社会科学研究所  |   发布日期: 2022-02-22 15:55   

        目 录

        第一部分:柳州市社会科学研究所概况

        一、主要职责

        二、机构设置情况

        第二部分:柳州市社会科学研究所2022年部门预算报表

        一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

        二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

        三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

        四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

        五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

        六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

        八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

        九、政府采购预算表(预算公开09表)

        十、政府购买服务表(预算公开10表)

        第三部分:柳州市社会科学研究所2022年部门预算情况说明

        第四部分:名词解释

        第一部分:柳州市社会科学研究所概况

        一、主要职责

        紧贴十九届六中全会精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究,科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案,认真组织做好2022年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。

        二、机构设置情况

        柳州市社会科学研究所为全额拨款参照公务员管理事业单位,无下属单位及内设机构。

        第二部分:柳州市社会科学研究所2022年部门预算报表

        一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

        二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

        三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

        四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

        五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

        六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

        八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

        九、政府采购预算表(预算公开09表)

        十、政府购买服务表(预算公开10表)

        上述报表详见附件。

        第三部分:柳州市社会科学研究所2022年部门预算情况说明

        一、部门收支预算情况说明

        2022年部门收支总预算15.04万元,同比增加1.52万元,增长11.54%,收入包括:一般公共预算资金15.04万元,同比增加1.52万元,增长11.54%;支出包括:科学技术支出9万元,同比上年持平;社会保障和就业支出4.17万元,同比增加0.48万元,增长13.01%;卫生健康支出1.87万元,同比增加1.04万元,增长125.30%,增长原因是2022年公务员医疗补助费用增加。

        二、部门收入预算情况说明

        2022年部门收入总预算15.04万元,同比增加1.52万元,增长11.54%。其中:

        一般公共财政预算拨款15.04万元,占收入总预算100%,同比增加1.52万元,同比增长11.54%。

        2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加,增加的主要原因是2022年公务员医疗补助费用增加。

        三、部门支出预算情况说明

        2022年部门支出总预算15.04万元,基本支出预算6.04万元,占支出总预算的40.16%,同比增加1.52万元,同比增长33.63%。项目支出预算9万元,占支出总预算的59.84%,同比上年持平。

          (一)按支出功能分类支出划分,共分为三类,其中:

        1.科学技术类科目9万元,占本年支出预算合计59.84%,同比上年持平。

        2.社会保障和就业类科目4.17万元,占本年支出预算合计27.73%,同比增加0.48万元,同比增长13.01%。

        3.卫生健康类科目1.87万元,占本年支出预算合计12.43%,同比增加1.04万元,同比增长125.30%。

          (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

        1. 基本支出预算6.04万元,占本年支出预算合计40.16%,同比增加1.52万元,同比增长33.63%;

        2. 项目支出预算5万元,占本年支出预算合计59.84%,同比上年持平。

        2022年支出预算总体增加主要是基本支出人员经费增加,增加的主要原因是2022年公务员医疗补助费用增加。

        四、财政拨款收支预算情况说明

        2022年部门财政拨款收支总预算15.04万元, 收入包括:一般公共预算拨款15.04万元;支出包括:科学技术支出9万元,社会保障和就业支出4.17万元,卫生健康支出1.87万元。

        五、一般公共预算支出情况说明

        2022年部门一般公共预算拨款支出15.04万元,其中:基本支出6.04万元,项目支出9万元,具体支出预算如下:

        (一)科学技术类科目9万元,全部为项目支出。主要用于社会科学研究。

        (二)社会保障和就业支出4.17万元,全部为基本支出。主要用于职工社会保险缴费及退休人员经费。

        (三)卫生健康支出1.87万元,全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        2022年部门一般公共预算基本支出6.04万元,其中:

        人员经费6.04万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

        七、一般公共预算“三公”经费情况说明

        2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比上年持平。其中:

        (一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平。

        (二)公务接待费2022年预算0万元,同比上年持平。  

        (三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平。其中:

        1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。

        2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。

        八、政府性基金预算情况说明

        2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

        九、国有资本经营预算情况说明

        2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

        十、政府采购预算情况说明

        2022年本部门无政府采购预算。

        十一、政府购买服务预算情况说明

        2022年本部门无政府购买服务预算。

        十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费安排情况说明

        2022年行政运行预算0.2万元,同比减少0.32万元,同比下降61.54%,主要用于退休职工其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的原因:机关保障运行费用降低。

        (二)国有资产占用情况说明

        2022年本单位无国有资产占用情况。

        (三)200万元以上项目预算绩效情况说明

        柳州市社会科学研究所2022年部门预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中:2022年本部门机关本级无绩效考核项目,所属事业单位无绩效考核项目  

        第四部分:名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

        二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

        四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。