目 录
第一部分:民进柳州市委概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:民进柳州市委2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
第三部分:民进柳州市委2021年预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:民进柳州市委概况
一、主要职责
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,通过调查研究向党委、政府提出意见和建议,在加强自身思想建设和组织建设的同时,开展议政调研、民主监督、社会服务及民进会务工作。
2021年部门主要工作安排
1、民进柳州市委进行重点建议、重点提案、统战论文等年度专题调研相关活动,接待区委及各地市来访单位专题调研。
2、定期召开民进柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议,安排布置民进市委全年各项工作。
3、进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
4、开展政治交接活动、开展主题教育活动,进行社会服务,加强基层组织建设;
5、举办民进骨干会员学习培训班。
6、购置办公设备。
二、机构设置情况
民进柳州市委是财政全额拨款的行政单位,机关本级没有下属单位,内设科室分别为:办公室、组织科、宣传科。单位人员编制总数11人,全部为行政编制,其中编内在职实有人数7人,退休补助5人。
第二部分:民进柳州市委2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
第三部分:民进柳州市委2021年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2021年单位收支总预算167.65万元,同比减少24.87万元,同比下降12.9%,收入包括一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算情况说明
2021年单位收入总预算167.65万元,同比减少24.87万元,同比下降12.9%。其中:一般公共财政预算拨款167.65万元,占收入总预算100%,同比减少24.87万元,同比下降12.9%。
2021年收入预算总体减少一是2020年预算包括民进市委换届工作经费,2021年减少了该项经费拨款,二是今年“一包方式管培训”的培训费作为全市性预留编入市本级预算,待“一包方式管培训”领导小组审核下达培训计划后,培训费再下达到单位。
三、单位支出预算情况说明
2021年单位支出总预算167.65万元,基本支出预算149.12万元,占支出总预算的88.9%,同比增加5.21万元,同比增长3.6%。项目支出预算18.53万元,占支出总预算的11.1%,同比减少30.08万元,同比下降61.9%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1. 一般公共服务支出117.74万元;占支出总预算70.2%,同比减少25.54万元,同比下降17.8%。
2. 社会保障和就业支出27.69万元,占支出总预算16.5%,同比增加2.02万元,同比增长7.9%。
3.卫生健康支出10.86万元,占支出总预算6.5%,同比减少2.36万元,同比下降17.9%。
4. 住房保障支出11.37万元,占支出总预算6.8%,同比增加1.01万元,同比增长9.8%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算149.12万元,占一般公共预算拨款支出预算88.9%,同比增加5.21万元,同比增长3.6%。
2.项目支出预算18.53万元;占支出总预算11.1%,同比减少30.08万元,同比下降61.9%。
2021年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少,减少的主要原因:一是2020年预算包括民进市委换届工作经费,2021年减少了该项经费拨款,二是今年“一包方式管培训”的培训费作为全市性预留编入市本级预算,待“一包方式管培训”领导小组审核下达培训计划后,培训费再下达到单位。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年单位财政拨款收支总预算167.65万元, 收入包括一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出117.74万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出10.86万元、住房保障支出11.37万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年单位一般公共预算拨款支出167.65万元,其中:基本支出149.12万元,项目支出18.53万元,具体支出预算如下:
(一)行政运行99.21万元,全部为基本支出。主要用于在职人员的工资和单位的公用经费。
(二)参政议政18.53万元,全部为项目支出。主要用于完成民进市委各项主要职能和专项工作。
(三)行政单位离退休4.95万元,全部为基本支出。主要用于退休人员慰问。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元,全部为基本支出。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。
(五)机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元,全部为基本支出。主要用于在职人员的职业年金缴费。
(六)行政单位医疗7.39万元,全部为基本支出。主要用于在职人员的医保支出。
(七)公务员医疗补助3.47万元,全部为基本支出。主要用于在职人员的公务员医疗补助。
(八)住房公积金11.37万元,全部为基本支出。主要用于在职人员的公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年单位一般公共预算基本支出149.12万元,其中:
(一)人员经费126.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费22.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.48万元,比2020 年(上一年)预算1.48万元,同比上年持平。其中:
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比上年持平。
(二)公务接待费2021年预算1.48万元,同比上年持平,主要用于迎接民进广西区委和其他民进市委会的调研。
(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比上年持平,其中:
1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算1万元,同比上年持平。
(一)按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算1万元,占政府采购预算的100%,同比上年持平。
(二)按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算1万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年本单位无政府购买服务预算。
十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年行政运行预算22.72万元,同比增加0.35万元,同比增长1.6%,主要用于维持单位日常运转的公用经费。行政运行经费增加的原因是随人员经费增加,工会经费略有增加。
(二)国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定,核定本部门不再保留公务用车。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年本单位无200万元以上项目预算。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。